市国资委赴市金控集团开展出资人审计整改“回头看”工作
发布时间:2025-10-30 09:14 打印本页 关闭窗口

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10月30日,市国资委副主任翁光明一行赴市金控集团,开展出资人审计整改“回头看”工作。集团总经理刘正芳出席会议,审计法务部、财务管理部负责人及相关人员共同参会。双方围绕2022年度、2023年度出资人审计问题整改情况深入交流。

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会上,刘正芳详细汇报集团审计整改工作,从任务推进、阶段成效、重点难点及后续规划等方面,全面阐述集团在出资人审计整改中的具体实践与思考,清晰呈现整改工作的系统性与针对性,展现集团狠抓整改落实的责任担当与务实作风。

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翁光明充分肯定集团前期整改成效,并结合实际提出四项要求:一是强化协同联动,深化部门与子公司协作,构建“问题共抓、责任共担”工作格局,凝聚监督合力;二是筑牢合规防线,以全流程标准化管理规范业务全链条,制定“风险、岗位、流程”三张清单,坚决守住合规运营与资金安全底线;三是优化整改机制,细化方案,加强沟通,建立“滚动整改、定期回看”模式,杜绝问题反弹;四是健全风险管控,落实必审项目要求,织密风险防控网络,筑牢稳健发展防火墙。

此次“回头看”既是对集团前期整改工作的全面检验,更是提质增效的重要契机。金控集团将以此为抓手,坚决杜绝“纸面整改”“虚假整改”“敷衍整改”现象,巩固深化整改成果。下一步,集团将推动整改经验转化为制度规范,构建“整改—评估—固化—优化”闭环机制,实现从“个案整改”向“源头治理”及“系统防范”转变,切实以审计整改实效赋能集团高质量发展。